
Aprenda a identificar, calcular e recuperar créditos tributários para empresas de forma prática e eficiente. Este curso aborda os principais aspectos legais e operacionais para que você possa realizar o levantamento de créditos, pedidos de compensação e restituição de forma segura e embasada.
Com um conteúdo programático abrangente e atualizado, você irá dominar temas como:
- PIS/COFINS: Fato gerador, regimes cumulativo e não cumulativo, segregação de atividades, planejamento tributário, e as últimas jurisprudências.
- ICMS e IPI: Operações internas e interestaduais, substituição tributária, créditos tributários, operações triangulares e tributação de bens digitais.
Esse curso visa capacitar profissionais para identificar, recuperar e utilizar créditos tributários de forma estratégica, garantindo conformidade legal e maximizando a eficiência financeira das empresas.
Garanta o domínio das ferramentas e estratégias necessárias para otimizar a carga tributária de forma legal e eficaz.
Cronograma
Introdução à Recuperação de Créditos Tributários
Conceitos fundamentais
Legislação aplicável
Panorama atual e oportunidades
PIS e COFINS
PIS e COFINS – Fato Gerador
Regime Tributário Cumulativo e Não Cumulativo
Questões relacionadas ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS
Segregação de atividades – Oportunidades e Riscos
Principais Estruturas de Planejamento Tributário – PIS e COFINS
Jurisprudência
ICMS e IPI
ICMS e IPI – Fatos Geradores
Operações Internas e Interestaduais – ICMS
Segregação de atividades – IPI
Substituição Tributária – ICMS
Questões relacionadas ao aproveitamento de créditos de ICMS
Operações Triangulares – Destinatário Jurídico e Destinatário Físico
Tributação Bens Digitais – ICMS e ISS
Procedimentos Práticos
Levantamento de créditos tributários
Documentação necessária
Cálculo dos valores a recuperar
Preenchimento de declarações de compensação (PER/DCOMP)
Acompanhamento de processos de restituição
Estudos de Caso
Análise de situações reais
Discussão de estratégias adotadas
Informações
Início das aulas: 29 de março de 2025
Dias de aula: 29/03, 05/04, 12/04 e 26/04 – 4 sábados de aula
Horário de aula: 08h30 às 12h30
Este curso será oferecido On-line e AO VIVO através da plataforma Google Meet.
Você precisa apenas de uma internet estável e poderá assistir as aulas no computador, celular ou tablet.
Professor - Felipe Mota
Profissional com mais de 18 anos de experiência na área fiscal e tributária, atuando em empresas como UltraCheese (Laticínios São João S.A.), Cromex S.A. e Videolar-Innova S.A., onde desempenhou funções de liderança como Gerente Fiscal/Tributário e Gerente de Controladoria, com foco em gestão de equipes, planejamento tributário e otimização de processos fiscais. Possui MBA em Gestão Tributária pela Universidade de São Paulo (USP), concluído em 2021, e graduação em Administração de Empresas pelas Faculdades Integradas Campos Salles, concluída em 2007. É professor do IBDEC, na área Fiscal.
Área de Atuação
O profissional especializado em recuperação de créditos tributários atua diretamente na gestão e otimização da carga tributária de empresas, identificando pagamentos indevidos ou a maior e realizando o levantamento, a compensação e a restituição de tributos.
Esse especialista trabalha em diversas frentes, incluindo:
Consultoria Tributária: Orientando empresas sobre o aproveitamento de créditos fiscais, análise de regimes tributários e planejamento estratégico para reduzir custos.
Auditoria Tributária: Revisando documentos fiscais e financeiros para identificar oportunidades de recuperação de créditos e assegurar conformidade com a legislação.
Gestão Fiscal: Implementando estratégias para maximizar créditos tributários em operações internas e interestaduais.
Planejamento Tributário: Desenvolvendo estruturas legais que otimizam o aproveitamento de créditos de PIS/COFINS, ICMS, IPI e outros tributos.
Atuação Jurídica e Administrativa: Representando empresas em processos administrativos ou judiciais relacionados à recuperação de tributos.
Esse campo é indispensável para empresas que buscam melhorar a eficiência financeira, reduzir custos operacionais e garantir o pleno cumprimento das obrigações tributárias de forma estratégica e sustentável.
Certificação
O IBDEC confere certificado ao final do curso a todos os participantes com presença em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do total das aulas.
Investimento
Cartão de crédito: 6 parcelas de R$ 126,16 (sem juros) – Pagamento deve ser realizado até dois dias após a matricula.
Boleto bancário a vista: R$ 681,30 (com 10% de desconto) – Pagamento deve ser realizado até dois dias após a matricula (Pagamento deve estar quitado antes do início do curso).
Para outras formas de pagamento entre em contato com o IBDEC (19) 99140-3422
A matrícula do aluno só será efetivada após pagamento. A mera inscrição no curso e não pagamento não garante a vaga.
No valor do investimento estão inclusos material didático e certificado de conclusão em PDF.
Critério de Seleção
É necessário para ingresso no curso que o candidato tenha boa vivência na área de Departamento Fiscal. Haverá análise do currículo do candidato para aprovação de seu ingresso.
Conhecimentos mínimos necessários: Noções básicas na apuração dos tributos ICMS, IPI, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, bem como noções básicas de contabilidade.